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审计(附光盘)/2017年注册会计师全国统一考试习题集  

审计(附光盘)/2017年注册会计师全国统一考试习题集

孟祥松编*的《审计(附光盘)/2017年注册会计 师全国统一考试习题集》以新版《注册会计师全国统 一考试大纲》为依据,面向“审计”科目,由众多专 家学者在多年研究考试命题特点及解题方法的基础上 编写而成。 本书由4部分内容组成。**部分为“考纲分析 与应试策略”,旨在总结、提炼考试内容的重点及命 题方式,为考...

¥28.3 ¥39.8 71折

零基础速成查账高手(反贪纪检监察审计人员用书)  

零基础速成查账高手(反贪纪检监察审计人员用书)

周先海编*的《零基础速成查账高手(反贪纪检监察审计人员用书)》分不可不知的会计基础知识、轻松掌握查账技术方法、舞弊查账实用技巧和破解15种常见舞弊行为:舞弊手段及其查账方法四部分。**部分包括十二个方面内容,介绍了会计基础知识。通过此部分的学习,可以掌握会计的基本理论、基本方法和基本操作技能,为学会查账打好基础。第二...

¥29.6 ¥40 74折

审计学(第2版科学版精品课程立体化教材)/管理学系列  

审计学(第2版科学版精品课程立体化教材)/管理学系列
  • 作者:编者:张蕊
  • 类别:经济 –> 审计 -> 审计
  • 出版社:科学
  • 出版时间:2017-01-01

张蕊主编的《审计学(第2版科学版精品课程立体 化教材)》系统介绍注册会计师审计的基本理论与方法 ,包括审计产生与发展的历史、注册会计师职业规范 体系、各业务循环审计实务及审计报告等内容。编者 根据*新颁布的《中国注册会计师鉴证业务基本准则 》(2014年)和《中国注册会计师审计准则》(2016年) ,对**版进行全面...

¥32.9 ¥45 73折

内部审计工作法(精)  

内部审计工作法(精)

谭丽丽、罗志国编*的《内部审计工作法(精)》 是8家知名企业的审计部长,他们首次联手分享一手 工作经验,不仅毫无保留地介绍了开展内部审计工作 必须具备的理念、视野和工作技能,还详细介绍了营 造内部审计环境、编制审计计划、舞弊审计、大数据 运用、审计报告的撰写和审计沟通以及团队建设等重 要事项,为企业创造价值提供丰富的...

¥48.3 ¥68 71折

让数字说话(审计就这么简单全新修订版)  

让数字说话(审计就这么简单全新修订版)

审计真的是那样枯燥无味吗?《让数字说话(审 计就这么简单全新修订版)》的作者孙含晖、王苏颖 和阎歌以浅显易懂的语言、幽默诙谐的比喻和旁征博 引的故事引领我们开启一段奇妙的阅读旅程。从审计 的本源到审计结果,从审计的思考方法到工作底稿、 风险控制,甚至会计科目,作者都有透彻的理解和独 到的看法。 如果你有兴趣认...

¥32.4 ¥45 72折

中国审计师行业专长及其对审计质量的影响  

中国审计师行业专长及其对审计质量的影响
  • 作者:马莉
  • 类别:经济 –> 审计 -> 审计
  • 出版社:经济科学
  • 出版时间:2016-08-01

马莉编*的《中国审计师行业专长及其对审计质 量的影响》分为5章,第l章为审计师行专长的现实选 择。探讨现行市场环境下,发展审计师行业专长的理 论动因和制度背景,以及审计师行业专长与审计质量 的关系。第2章为审计师行业专长与审计质量的衡量 。系统地归纳整理了目前审计师行业专长和审计质量 的衡量指标,并对行业专长各个替代...

¥22.5 ¥30 75折

审计实训/高职高专会计类专业核心课程系列  

审计实训/高职高专会计类专业核心课程系列

胡春萍主编的《审计实训》以北京隆兴家纺用品 有限公司(虚拟)2014年度的业务为载体,以北京兴全 会计师事务所的财务报表审计流程为依据,按照审计 工作过程构造了七个实训任务:实训一,计划审计工 作;实训二,货币资金审计;实训三,采购与付款循 环审计;实训四,存货与仓储循环审计;实训五,销 售与收款循环审计;实训六,筹...

¥27.4 ¥36 76折

审计学(十三五普通高等教育规划教材)  

审计学(十三五普通高等教育规划教材)

魏永宏、周少燕主编的《审计学(十三五普通高 等教育规划教材)》按照现代审计发展变革的线索与 思路,全面系统地介绍了审计学的基本理论与方法, 突出阐述了现代审计与鉴证业务的原理与方法.本书 以财政部新修订发布的38项审计准则为基础,借鉴审 计科研的*新成果和审计实务工作的成功经验,通过 案例分析,以注册会计师审计为主线...

¥37.8 ¥49.8 76折

环境审计(理论框架和评价体系)  

环境审计(理论框架和评价体系)
  • 作者:俞雅乖
  • 类别:经济 –> 审计 -> 审计
  • 出版社:社科文献
  • 出版时间:2016-12-01

俞雅乖*的《环境审计(理论框架和评价体系)》 着眼于低碳经济背景下环境审计理论框架的重塑和评 价体系的构建。其逻辑思路为:环境审计的发展背景 (低碳经济)→基于低碳经济,重塑环境审计理论框架 (包括理论框架、评价框架)→基于理论框架,构建低 碳经济背景下的环境审计评价体系(包括评价方法、 指标体系、风险评价)→低碳经...

¥63.2 ¥89 71折

电力信息安全审计工作指南  

电力信息安全审计工作指南

当前,我国信息系统的基础性、全局性、全员性 作用日益增强,信息安全作为信息化深入推进的重要 保障,已成为国家安全战略的重要组成部分。国内外 信息安全形势日趋严峻,境内外敌对势力长期利用互 联网络实施攻击、情报窃取等活动猖獗,手段隐蔽, 技术不断出新,信息安全工作呈现长期性、艰巨性、 复杂性的特点。 目前国家电...

¥55.4 ¥78 71折

企业内部审计全流程指南  

企业内部审计全流程指南

杨文梅编*的《企业内部审计全流程指南》依据 *新的《中华人民共和国内部审计准则》《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《企业会 计准则》《企业财务通则》等法规编写而成。 本书共分为五章,主要从内部审计机构的管理、 内部审计工作流程步骤、企业绩效审计、业务流程内 部控制审计、信息系统审计五个方面,对...

¥42.5 ¥59 72折

CIA考试指南(第1部分内部审计基础)/Wiley CIA考试用书系列  

CIA考试指南(第1部分内部审计基础)/Wiley CIA考试用书系列

Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广 泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。 2013年开始调整考试科目和相应的政策。由S·拉奥 ·瓦莱布哈内尼*的《CIA考试指南(**部分内部审 计基础)》是考试科目的**科,详细阐述内部审计 的基础知识、考试规则、强制指南、内部控制与风险 、实施内部审计业务...

¥36.8 ¥49 75折

医疗卫生机构内部审计精细化管理/医疗卫生机构内部审计丛书  

医疗卫生机构内部审计精细化管理/医疗卫生机构内部审计丛书

吴龚编*的《医疗卫生机构内部审计精细化管理 》除了涉及内部审计概论、内部审计准则、内部审计 证据、内部审计工作程序、内部审计方法、计算机内 部审计、内部审计工作底稿、内部审计报告、后续内 部审计等必备基本知识与技能,主要篇幅是首次将精 细化的理念和原则引入医疗卫生机构的内部审计管理 ,全面科学地对医疗卫生机构的财务收...

¥119.3 ¥168 71折

风险控制视角下的内部审计职能拓展研究  

风险控制视角下的内部审计职能拓展研究
  • 作者:郭慧
  • 类别:经济 –> 审计 -> 审计
  • 出版社:中国社科
  • 出版时间:2016-05-01

21世纪风险管理的大幕已经拉开,在这个风险无 处不在的时代,被学术界和实务界视为企业自身“免 疫系统”、维护企业道德文化“*后一道防线”的内 部审计如何在风险管理中体现出自身价值?郭慧*的 《风险控制视角下的内部审计职能拓展研究》以内部 控制规范的实施为研究背景,从风险控制视角对内部 审计职能拓展的相关问题展开研究,...

¥25.2 ¥36 70折

企业行为审计稳健性与利益相关者保护  

企业行为审计稳健性与利益相关者保护
  • 作者:王杏芬
  • 类别:经济 –> 审计 -> 审计
  • 出版社:经济科学
  • 出版时间:2016-04-01

王杏芬*的《企业行为审计稳健性与利益相关者保护》对企业行为、审计稳健性与利益相关者的关系的研究具有重要的现实意义和理论价值。一方面,长期以来,我国关于虚假陈述的民事赔偿法律从无法可依到有法不依、执法不严、不力甚至无效,导致企业行为、审计师的鉴证特征(即稳健、中性和激进)发生严重异化,即管理激进、会计激进,尤其是管理层...

¥31.5 ¥42 75折

政府绩效审计(沿革框架与展望)  

政府绩效审计(沿革框架与展望)
  • 作者:曲明
  • 类别:经济 –> 审计 -> 审计
  • 出版社:东北财大
  • 出版时间:2016-04-01

曲明编*的《政府绩效审计(沿革框架与展望)》 基于构建审计理论框架的视角来研究政府绩效审计。 首先介绍政府绩效审计的历史沿革,接着聚焦到对政 府绩效审计理论及框架体系的构建上,进而选取国外 有广泛政府绩效审计经验的国家与中国进行比较,在 学习和借鉴国外政府绩效审计丰富的理论与实践经验 的基础上,走具有中国特色的政府绩...

¥27.7 ¥36 77折

审计理论研究--基础理论视角  

审计理论研究--基础理论视角

郑石桥编*的《审计理论研究--基础理论视角》 以委托代理为基础,以审计一般为背景,以人性假设 和审计主题作为贯穿全书的主线,系统阐释了八个基 本审计问题。**,为什么需要审计?对这个问题的 阐释就形成了审计需求理论。第二,审计是什么?对 这个问题的阐释就形成了审计本质理论。第三,审计 谁?对这个问题的阐释就形成了审计...

¥50.3 ¥68 74折

审计意见影响因素与经济后果研究  

审计意见影响因素与经济后果研究
  • 作者:李歆
  • 类别:经济 –> 审计 -> 审计
  • 出版社:西南财大
  • 出版时间:2016-06-01

李歆编*的《审计意见影响因素与经济后果研究》以审计意见的实务表现、影响因素和经济后果为研究框架,对审计意见的形成机理和经济后果进行了比较系统的研究。首先,本书对我国审计意见的基本类型进行了简要的介绍,并对1999—2014年间上市公司审计报告的意见类型进行统计分析,识别我国审计意见的基本特征和变化趋势。其次,本书分别...

¥63.4 ¥88 72折

CIA考试指南(第2部分内部审计实务)/Wiley CIA考试用书系列  

CIA考试指南(第2部分内部审计实务)/Wiley CIA考试用书系列

Wiley CIA考试用书系列是国内知名的、应用广 泛的针对国际注册内部审计师考生的一套考试用书。 2013年开始调整考试科目和相应的政策。S·拉奥· 瓦莱布哈内尼*的《CIA考试指南(第2部分内部审计 实务)》是考试科目的第二科,详细阐述管理内部审 计职能、管理个人业务、欺诈风险与控制。理论体系 完整,知识点清晰,...

¥58.5 ¥78 75折

审计学(全国高等农林院校十二五规划教材)  

审计学(全国高等农林院校十二五规划教材)

张孝友主编的《审计学》是普通高等教育农业部 “十二五”规划教材、全国高等农林院校“十二五” 规划教材。全书依据我国财政部、审计署和有关立法 机构*新颁布实施的会计审计规范和审计执业准则编 写而成,体现了会计准则和审计准则的*新理论和思 想,结合了现代审计理论和实践的新成果,内容新颖 、全面,同时力避与统计学原理等前导...

¥39.6 ¥45 88折


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